用友t3固定资产怎么反结账(用友t3固定资产反结账错误)

导读大家好,小丽今天来为大家解答用友t3固定资产怎么反结账以下问题,用友t3固定资产反结账错误很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示...

大家好,小丽今天来为大家解答用友t3固定资产怎么反结账以下问题,用友t3固定资产反结账错误很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

用友t3固定资产怎么反结账(用友t3固定资产反结账错误)

1、反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。

2、以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理。

3、点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。

4、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。

5、登陆用友T3,进入账套。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

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